近年來,在集團(tuán)公司黨委和建工交航黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部堅(jiān)持“以審計(jì)精神立身,以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè),以自身建設(shè)立信”,積極探索高質(zhì)量審計(jì)工作發(fā)展之路。以服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng),從健全審計(jì)體系建設(shè)、提升審計(jì)質(zhì)量、創(chuàng)新審計(jì)整改方式等方面精準(zhǔn)發(fā)力,履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為,努力當(dāng)好公司高質(zhì)量發(fā)展的“衛(wèi)士”和“哨兵”,在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展上接續(xù)發(fā)力。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),健全審計(jì)監(jiān)督體系
強(qiáng)化審計(jì)中心工作。堅(jiān)持公司發(fā)展戰(zhàn)略在哪里,中心工作在哪里,審計(jì)監(jiān)督就跟進(jìn)到哪里,把審計(jì)工作貫穿公司發(fā)展各環(huán)節(jié)和全過程。以整體上市為契機(jī),以服務(wù)公司改革發(fā)展、防控重大風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)。根據(jù)2018年2月集團(tuán)提出的“重塑審計(jì)”的工作目標(biāo),構(gòu)建公司新型審計(jì)監(jiān)督體系。以新風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,既警惕出現(xiàn)“黑天鵝”事件,又防范出現(xiàn)“灰犀?!笔录瑢⒈O(jiān)督視角從過去投向未來,把預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)作為防范風(fēng)險(xiǎn)的起點(diǎn)。
強(qiáng)化體制機(jī)制建設(shè)。完善審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)和管理體制機(jī)制,明確由黨委書記、董事長(zhǎng)親自分管審計(jì)工作,成立了黨委審計(jì)委員會(huì)并高效運(yùn)轉(zhuǎn)。2017年以來共召開審計(jì)委員會(huì)10余次,對(duì)審計(jì)工作研究部署。建立重大審計(jì)事項(xiàng)向黨委會(huì)報(bào)告機(jī)制,公司黨委定期或不定期聽取審計(jì)工作匯報(bào),對(duì)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)體系建設(shè)及審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等重大事項(xiàng)進(jìn)行研究審議。2017年以來公司黨委共聽取審計(jì)工作匯報(bào)和研究審計(jì)事項(xiàng)16次,為審計(jì)工作開展創(chuàng)造了良好環(huán)境、提供了堅(jiān)實(shí)保障。在《審計(jì)工作實(shí)施辦法》《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》2項(xiàng)基本制度的基礎(chǔ)上配套制定了《審計(jì)問題整改銷號(hào)實(shí)施細(xì)則》《審計(jì)人才庫(kù)》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》等11項(xiàng)制度,廢止了《投資運(yùn)營(yíng)審計(jì)管理辦法》《分包結(jié)算審計(jì)管理辦法》《離任審計(jì)管理辦法》等6項(xiàng)制度。進(jìn)一步建立健全公司“2+N”審計(jì)管理制度體系,確保審計(jì)工作開展有章可循、有規(guī)可依。
強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。強(qiáng)化公司審計(jì)力量建設(shè),選優(yōu)配強(qiáng)審計(jì)部力量,優(yōu)化審計(jì)人員結(jié)構(gòu)。2017年以來共抽調(diào)11人次參與集團(tuán)和政府單位審計(jì)工作,抽調(diào)29人次參與公司各類審計(jì)項(xiàng)目。通過“以干代訓(xùn)”切實(shí)提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)水平,提升審計(jì)工作質(zhì)量。同時(shí)建立公司審計(jì)人才庫(kù),培養(yǎng)一批高素質(zhì)、專業(yè)化、能力強(qiáng)的審計(jì)隊(duì)伍助推審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)新提升。
完善工作機(jī)制,履行審計(jì)監(jiān)督職能
創(chuàng)新工作模式。信息化建設(shè)推動(dòng)審計(jì)工作高效規(guī)范運(yùn)行。2022年,在公司清科銳華信息化系統(tǒng)中架設(shè)了審計(jì)通知、審計(jì)實(shí)施方案、審計(jì)整改通知、審計(jì)整改驗(yàn)收等4項(xiàng)流程,規(guī)范審計(jì)通知、實(shí)施方案簽批、整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和銷號(hào)程序,有效提高了審計(jì)工作效率。
緊扣審計(jì)重點(diǎn)。持續(xù)完善和改進(jìn)“全面覆蓋”審計(jì)方式。每年初公司按照審計(jì)“全覆蓋”和“五個(gè)必審”(離任必審、投資必審、完工必審、兌現(xiàn)必審、虧損必審)的要求,統(tǒng)籌制定年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,形成常態(tài)化、動(dòng)態(tài)化震懾,防止“破窗效應(yīng)”。2017年以來累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目71項(xiàng),并連續(xù)3年超額完成集團(tuán)下發(fā)審計(jì)任務(wù)。
從嚴(yán)考核管理。為充分發(fā)揮考核導(dǎo)向和指揮棒作用,探索實(shí)施審計(jì)結(jié)果考核運(yùn)用機(jī)制。推動(dòng)制定《建工交航內(nèi)部審計(jì)整改專項(xiàng)考核細(xì)則》,2022年開始將審計(jì)整改情況與被審計(jì)單位的業(yè)績(jī)考核掛鉤,增強(qiáng)整改剛性約束。根據(jù)集團(tuán)要求,實(shí)行審計(jì)部差異化考核,為審計(jì)人員獨(dú)立、公正、客觀地開展工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境,審計(jì)部年終考核排名由2020年第11名提高到2022年第3名。
強(qiáng)化責(zé)任落實(shí), 推動(dòng)整改提質(zhì)增效
聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域抓監(jiān)督。立足“審計(jì)監(jiān)督首先是經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”定位,堅(jiān)持有所為有所不為,聚焦主責(zé)主業(yè)。2017年以來,公司累計(jì)開展各項(xiàng)審計(jì)71項(xiàng),其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)10項(xiàng)。近年來開始大力推行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),以確保公司黨委對(duì)于被審計(jì)單位落實(shí)集團(tuán)和公司重大經(jīng)濟(jì)決策的情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、風(fēng)險(xiǎn)防控情況、管理漏洞以及被審計(jì)干部履職盡責(zé)等實(shí)際情況的全面掌握。通過全方位經(jīng)濟(jì)體檢為公司黨委決策部署和制定針對(duì)性措施提供有力支撐。同時(shí),通過審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步增強(qiáng)被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部擔(dān)當(dāng)履責(zé)意識(shí)和紅線意識(shí),進(jìn)一步堵塞管理漏洞、防范風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量管控,以高質(zhì)量的審計(jì)成果提升審計(jì)工作價(jià)值。
聚焦審計(jì)整改抓監(jiān)督。立足“權(quán)威高效”,實(shí)行“雙向”審計(jì)問題反饋模式,建立被審計(jì)單位自驗(yàn)、公司機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)職能部門初驗(yàn)、審計(jì)部門終驗(yàn)的“三重驗(yàn)收”整改模式,共同推動(dòng)審計(jì)整改落地見效。2017年以來通過整改累計(jì)收回資金44342.83萬元,挽回?fù)p失2492.73萬元,調(diào)整會(huì)計(jì)科目963.88萬元,補(bǔ)繳稅款17.22萬元,清退費(fèi)用11.05萬元,新建和修訂制度35項(xiàng),新建和修訂相關(guān)制度25項(xiàng),追責(zé)問責(zé)11人次,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程5個(gè)。將“立審立改、審改結(jié)合”作為審計(jì)過程中的重點(diǎn)環(huán)節(jié),推進(jìn)審計(jì)整改關(guān)口前移,確保審計(jì)成果在第一時(shí)間發(fā)揮效應(yīng);將審計(jì)整改情況與被審計(jì)單位績(jī)效掛鉤,督促其按時(shí)整改;建立“定期調(diào)度、通報(bào)督查、信息溝通”的整改工作機(jī)制,為全面落實(shí)整改提供了有力保障。
聚焦提升管理抓監(jiān)督。審計(jì)部在發(fā)現(xiàn)問題的同時(shí),也就如何整改問題向被審計(jì)單位、各職能部門提出良好的建議;同時(shí)在完成個(gè)性化事項(xiàng)的基礎(chǔ)上,做出高站位的思考,提出推進(jìn)公司管理的意見和建議。2017年以來共提出審計(jì)整改意見和建議362條,并在總結(jié)各單位個(gè)性問題的基礎(chǔ)上,對(duì)提高管理方法和效果提出改進(jìn)建議。
新的起點(diǎn),新的征程,公司審計(jì)工作將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),探索內(nèi)部審計(jì)新方向、新理念,擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋面,推動(dòng)審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新,加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用和完善體系建設(shè),提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,為推進(jìn)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
通訊地址:安徽省合肥市濱湖新區(qū)聯(lián)投中心大廈B座16、19樓
聯(lián)系電話:0551-64482868
傳真:0551-64482740 電子郵箱:ahjthwgs@163.com